RU EN DE
Версия для слабовидящих
«О проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю муниципального образования Березниковское Собинского района за 2019 год».
31-р от 30.12.2019
Скачать (48.5 Кб)

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации муниципального образования

Березниковское Собинского района

30.12.2019 № 31-р

«О проведения контрольных мероприятий

по внутреннему финансовому контролю

муниципального образования Березниковское

Собинского района за 2019 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации внутреннего контроля соблюдения деятельности в финансово-бюджетной сфере, осуществляемой администрацией муниципального образования Березниковское, руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Провести контрольные мероприятия по внутреннему финансовому контролю муниципального образования Березниковское Собинского района за 2019 года согласно распоряжения от 28.12.2018 № 29-р «Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю муниципального образования Березниковское Собинского района на 2019 год»

2. Срок проведения аудиторской проверки считать восемь рабочих дней.

3. Результаты проверки оформить «Актом проверки».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Н.Н.Быстрицкая

 

Акт проверки

1. Сроки проведения проверки 09.01.2020 г.-18.01.2020г.

2. Состав комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации

М.Н.Куклова

Члены комиссии:

Заведующая централизованной бухгалтерией (главный бухгалтер) Т.Н.Бедина

 

Главный специалист

В.А.Артемова

3. Проверяемый период: 2019 год

4. Характеристика и состояние объектов проверки: Проверка правильности расчетов с поставщиками и подрядчиками. наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками. Инвентаризация нефинансовых активов. Инвентаризация финансовых активов.

5. Перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы внутреннего финансового контроля), которые были применены при проведении проверки. Проведен анализ актов сверки с поставщиками и подрядчиками, акты сверены с полученными счетами на оплату и платежными документами.

Проведена инвентаризация нефинансовых активов. Проверены акты на списание ГСМ на соответствие норм списания, а так же акты на списание прочих материалов. Акты инвентаризации подписаны.

Проверено правильность заполнение табелей учета рабочего времени и начисление заработной платы. Для проверки были представлены табеля учета рабочего времени, штатное расписание, приказы на премирование и работу в выходные дни.

6. Описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), причины их возникновения нарушений и искажений не выявлено;

7. Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих мероприятий__________________________________________________;

8. Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений (ошибок,недостатков,искажений)_______________________________________;

9.Меры, предпринятые к нарушителям__________________________________;

Т.Н.Бедина​

Председатель комиссии:

 

Заместитель главы администрации

 

 

 

 М.Н.Куклова

Члены комиссии:

 

Заведующая централизованной бухгалтерией (главный бухгалтер)

 

Главный специалист

 

 

Т.Н.Бедина

 

В.А.Артемова

Дата создания: 22-04-2020
Дата последнего изменения: 27-04-2020
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: